核心是实现“谁、何时、对何资源、执行何操作、是否授权、有无留痕”六要素闭环管控,覆盖申请—审批—开通—执行—复核—回收全周期,结构化流程、动态校验、实时审计、自动清理与区块链存证。
要实现操作行为权限的全程审批与审计合规性检查全覆盖,核心是把“谁、在什么时间、对什么资源、执行了什么操作、是否经过授权、有没有留痕”这六个要素全部纳入闭环管控。不是堆工具,而是建机制;不是只管上线前审批,而是覆盖申请—审批—开通—执行—复核—回收全周期。
避免口头授权、邮件代审批、事后补单。所有权限申请须通过统一平台发起,字段至少包含申请人、岗位/角色、所需系统/数据范围、操作类型(如查询、导出、删除)、有效期、业务事由及关联工单号。审批节点按最小权限原则配置,例如数据库高危操作需双人审批+安全组会签,且每个审批人操作必须数字签名并附理由。
审批通过不等于权限立即生效。系统需对接身份中台与访问网关,在实际登录或调用接口瞬间完成二次校验:当前操作是否在审批范围内?是否仍在有效期内?设备/IP/地理位置是否异常?任何一项不符即阻断并告警。
合规性检查不能只查“有没有审批单”,而要验证“审批单是否真实驱动了本次操作”。审计点需穿透到具体事件:某员工于X月X日14:22在A系统执行DELETE语句,对应审批单编号S2026-0887,该单批准范围为“仅限测试库t_user_temp表UPDATE”,实际操作对象为生产库t_user主表——即构成越权,系统应自动标记为高风险事件并推送至合规岗。
权限不是一次审批终身有效。系统需主动识别闲置、冗余、离职关联权限,并推动清理。例如员工转岗后,原开发环境权限未回收;外包合同终止后堡垒机账号仍在线;主管离职后其代行审批权限未移交——这些都会导致审计失真。